

















|

 |
 |
| ■資金収支予算
(単位:千円)
| 収入の部 |
| 科目 |
本年度予算 |
前年度予算 |
増減 |
| 学生生徒等納付金収入 |
2,847,024
|
2,708,413
|
138,611
|
| 手数料収入 |
39,085
|
34,760
|
4,325
|
| 寄附金収入 |
81,350
|
59,671
|
21,679
|
| 補助金収入 |
436,558
|
617,663
|
181,105
|
| 資産運用収入 |
23,317
|
72,366
|
△49,049
|
| 資産売却収入 |
0
|
200,970
|
△200,970
|
| 事業収入 |
100,030
|
98,967
|
1,063
|
| 雑収入 |
52,371
|
157,806
|
△105,435
|
| 前受金収入 |
493,408
|
450,025
|
43,383
|
| その他の収入 |
651,571
|
1,764,588
|
△1,113,017
|
| 資金収入調整勘定 |
△525,505
|
△736,232
|
210,727
|
| 前年度繰越支払資金 |
1,532,029
|
1,614,980
|
△82,951
|
| 収入の部合計 |
5,731,238
|
7,043,977
|
△1,312,739
|
(単位:千円)
| 支出の部 |
| 科目 |
本年度予算 |
前年度予算 |
増減 |
| 人件費支出 |
2,745,648
|
2,968,231
|
△222,583
|
| 教育研究経費支出 |
655,203
|
505,616
|
149,587
|
| 管理経費支出 |
252,483
|
232,352
|
20,131
|
| 施設関係支出 |
171,500
|
718,711
|
△547,211
|
| 設備関係支出 |
36,799
|
75,805
|
△39,006
|
| 資産運用支出 |
4,158
|
827,295
|
△823,137
|
| その他の支出 |
401,801
|
480,541
|
△78,740
|
| 資金支出調整勘定 |
△ 150,924
|
△ 296,603
|
145,679
|
| 次年度繰越支払資金 |
1,614,570
|
1,532,029
|
82,541
|
| 支出の部合計 |
5,731,238
|
7,043,977
|
△ 1,312,739
|
|
| ■消費収支予算
(単位:千円)
| 消費収入の部 |
| 科目 |
本年度予算 |
前年度予算 |
増減 |
| 学生生徒等納付金 |
2,847,024
|
2,708,413
|
138,611
|
| 手数料 |
39,085
|
34,760
|
4,325
|
| 寄附金 |
81,350
|
61,672
|
△19,678
|
| 補助金 |
436,558
|
617,663
|
△181,105
|
| 資金運用収入 |
23,317
|
72,366
|
△ 49,049
|
| 資産売却差額 |
0
|
970
|
△ 970
|
| 事業収入 |
100,030
|
98,967
|
1,063
|
| 雑収入 |
52,371
|
157,806
|
△ 105,435
|
| 帰属収入の部合計 |
3,579,735
|
3,752,617
|
△ 172,882
|
| 基本金組入額合計 |
△ 66,799
|
0
|
△ 66,799
|
| 消費収入の部合計 |
3,512,936
|
3,752,617
|
△ 239,681
|
(単位:千円)
| 消費支出の部 |
| 科目 |
本年度予算 |
前年度予算 |
増減 |
| 人件費 |
2,645,469
|
2,873,907
|
△ 228,438
|
| 教育研究経費 |
1,025,078
|
877,211
|
147,867
|
| 管理経費 |
282,692
|
262,997
|
△ 19,695
|
| 資産処分差額 |
0
|
171,067
|
△ 171,067
|
| 徴収不能額 |
0
|
37,644
|
△ 37,644
|
| 消費支出の部合計 |
3,953,239
|
4,222,826
|
△ 269,587
|
|
| 当年度消費支出超過額 |
440,303
|
470,209
|
△ 29,906
|
| 前年度繰越消費支出超過額 |
9,046,327
|
8,576,118
|
470,209
|
| 翌年度繰越消費支出超過額 |
9,486,630
|
9,046,327
|
440,303
|
|
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