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| ■資金収支予算
(単位:千円)
| 収入の部 |
| 科目 |
本年度予算 |
前年度予算 |
増減 |
| 学生生徒等納付金収入 |
2,888,783 |
2,788,466 |
100,317 |
| 手数料収入 |
32,527 |
27,506 |
5,021 |
| 寄附金収入 |
30,850 |
54,004 |
△23,154 |
| 補助金収入 |
469,454 |
452,880 |
16,574 |
| 資産運用収入 |
16,673 |
19,657 |
△2,984 |
| 資産売却収入 |
0 |
1,990 |
△1,990 |
| 事業収入 |
100,030 |
98,672 |
1,358 |
| 雑収入 |
118,530 |
152,858 |
△34,328 |
| 前受金収入 |
418,995 |
418,190 |
805 |
| その他の収入 |
508,246 |
1,280,041 |
△771,795 |
| 資金収入調整勘定 |
△515,396 |
△627,998 |
112,602 |
| 前年度繰越支払資金 |
1,757,900 |
1,512,378 |
245,522 |
| 収入の部合計 |
5,826,592 |
6,178,644 |
△352,052 |
(単位:千円)
| 支出の部 |
| 科目 |
本年度予算 |
前年度予算 |
増減 |
| 人件費支出 |
2,709,856 |
2,947,703 |
△237,847 |
| 教育研究経費支出 |
663,335 |
593,046 |
70,289 |
| 管理経費支出 |
192,057 |
221,863 |
△29,806 |
| 施設関係支出 |
122,090 |
161,778 |
△39,688 |
| 設備関係支出 |
43,692 |
47,155 |
△3,463 |
| 資産運用支出 |
178,867 |
415,219 |
△236,352 |
| その他の支出 |
499,422 |
442,813 |
56,609 |
| 資金支出調整勘定 |
△227,208 |
△408,833 |
181,625 |
| 次年度繰越支払資金 |
1,644,481 |
1,757,900 |
△113,419 |
| 支出の部合計 |
5,826,592 |
6,178,644 |
△352,052 |
|
| ■消費収支予算
(単位:千円)
| 消費収入の部 |
| 科目 |
本年度予算 |
前年度予算 |
増減 |
| 学生生徒等納付金 |
2,888,783 |
2,788,466 |
100,317 |
| 手数料 |
32,527 |
27,506 |
5,021 |
| 寄附金 |
30,850 |
54,336 |
△23,486 |
| 補助金 |
469,454 |
452,880 |
16,574 |
| 資金運用収入 |
16,673 |
19,657 |
△2,984 |
| 資産売却差額 |
0 |
1,990 |
△1,990 |
| 事業収入 |
100,030 |
98,672 |
1,358 |
| 雑収入 |
118,530 |
152,858 |
△34,328 |
| 帰属収入の部合計 |
3,656,847 |
3,596,365 |
60,482 |
| 基本金組入額合計 |
△69,794 |
0 |
△69,794 |
| 消費収入の部合計 |
3,587,053 |
3,596,365 |
△9,312 |
(単位:千円)
| 消費支出の部 |
| 科目 |
本年度予算 |
前年度予算 |
増減 |
| 人件費 |
2,542,895 |
2,788,026 |
△245,131 |
| 教育研究経費 |
1,047,159 |
971,124 |
76,035 |
| 管理経費 |
212,395 |
242,306 |
△29,911 |
| 徴収不能額 |
0 |
36,123 |
△36,123 |
| 消費支出の部合計 |
3,802,449 |
4,037,579 |
△235,130 |
|
| 当年度消費支出超過額 |
215,396 |
441,214 |
△225,818 |
| 前年度繰越消費支出超過額 |
8,848,607 |
8,617,591 |
231,016 |
| 基本金取崩額 |
0 |
210,198 |
△210,198 |
| 翌年度繰越消費支出超過額 |
9,064,003 |
8,848,607 |
215,396 |
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